1、协助部门负责人拟定并完善内部审计制度和流程,参与制订企业年度内部审计计划;
2、参与拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、根据公司要求,落实财务审计、投资项目专项审计、工程项目建设审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、根据审计结果,负责编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结;
5、根据工作安排,落实对分子公司开展经营审计工作;
6、根据审计工作计划,协助外部审计机构的审计工作;
岗位要求:
1、年龄28岁—40岁,男女不限;
2、本科以上学历,会计和审计专业;
3、具有5年以上审计工作经验;
4、具有中级及以上会计师或审计师职称。
岗位要求:
1、年龄28岁—40岁,男女不限;
2、本科以上学历,会计和审计专业;
3、具有5年以上审计工作经验;
4、具有中级及以上会计师或审计师职称。